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“零申報”的五大誤區(qū)你知道嗎?一定要警惕??!
2021-02-25 19:01:34

不納稅零申報一樣?免稅收入會申報為零嗎?隨著企業(yè)注冊門檻的降低,越來越多的人加入了創(chuàng)業(yè)大軍。但在業(yè)務(wù)準(zhǔn)備的初期,很多納稅人對于零申報的涉稅事項還是“一頭霧水”。今天我就為大家梳理一下“零申報”的五大誤區(qū)!



【/s2/】誤區(qū)1:本期不納稅零申報【/br/】問題1:公司為增值稅小規(guī)模納稅人,當(dāng)月銷售收入可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策??梢粤闵陥髥幔看?不會。根據(jù)有關(guān)規(guī)定,企業(yè)在享受國家稅收優(yōu)惠政策的同時,應(yīng)如實向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。正確的申報方式是在申報表中如實填寫相應(yīng)欄目的免稅金額。

【/br/】【/S2/】誤區(qū)二:本期無收入零申報【/br/】問題二:公司為新開業(yè)企業(yè),無收入,但已產(chǎn)生增值稅進(jìn)項,并已認(rèn)證??梢陨陥罅銌幔?br>
答:不是,雖然新成立的企業(yè)當(dāng)月不產(chǎn)生收入,但是有進(jìn)項稅。如果進(jìn)行零申報,可能會出現(xiàn)因逾期抵扣而無法抵扣可抵扣進(jìn)項稅的情況。正確的處理方法是在申報表對應(yīng)的銷售額中填寫“0”,在申報表中填寫當(dāng)期的認(rèn)證進(jìn)項稅額,以便在下一期抵扣最終稅額。


誤區(qū)3:長期企業(yè)虧損,企業(yè)所得稅應(yīng)申報為零
問題3:長期企業(yè)虧損,無企業(yè)所得稅應(yīng)付,可以申報為零嗎?


答:不能,企業(yè)的虧損可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一個五個納稅年度進(jìn)行彌補(bǔ)。如果做了“零申報”,上一年度的虧損無法彌補(bǔ),就會造成企業(yè)的虧損。

誤區(qū)4:免稅收入零申報
問題4:某蔬菜批發(fā)公司為小規(guī)模納稅人,已按有關(guān)規(guī)定辦理增值稅減免稅備案。本季度銷售額未超過相關(guān)額度,均符合免稅條件。可以申報零嗎?


答:不是,按照規(guī)定,增值稅減免稅應(yīng)納稅額為零,但也要如實向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報。正確的申報方式是在申報表的“其他免稅銷售額”中填寫當(dāng)期免稅收入。

誤區(qū)5:預(yù)繳稅金零申報
問題5:某建筑行業(yè)公司提供建筑服務(wù),同時也銷售部分建筑材料。公司為小規(guī)模增值稅納稅人,本季度提供的建筑服務(wù)不含稅收入不超標(biāo),已開具增值稅專用發(fā)票并繳納相關(guān)稅費??梢粤闵陥髥??


答:沒有,雖然公司已經(jīng)開了發(fā)票,交了稅,但還是不能簡單的辦理零申報。正確的處理方法是在申報表的指定欄目填寫銷售收入,網(wǎng)上申報系統(tǒng)會自動生成企業(yè)已經(jīng)繳納的稅款進(jìn)行抵扣。


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