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營改增來了,員工報銷要啥票?
2021-02-25 19:14:21

根據(jù)財政部、國家稅務總局財稅[2016]36號《關于全面推進營業(yè)稅改征增值稅試點工作的通知》[/s2/],建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、金融業(yè)、生活服務業(yè)等所有營業(yè)稅納稅人均納入試點范圍,不繳納營業(yè)稅,只繳納增值稅。從員工日常經(jīng)濟業(yè)務的角度出發(fā),需要注意以下報銷問題:

哪些項目可以扣除?

辦公用品/電子耗材-17%道路交通(5-7月)-3%/5%車輛租賃-17%水/電費17%房屋租賃,11%物業(yè)管理,6%郵電費,11%/6??!

什么情況不能扣?

集體福利費、個人消費、伙食費和差旅費(住宿除外),免稅項目供應商不能取得抵扣憑證增值稅普通發(fā)票

給出提示

購買客運服務和餐飲服務明確規(guī)定本實施辦法不能抵扣進項稅額,因此即使取得增值稅專用發(fā)票,企業(yè)也不能抵扣。住宿應根據(jù)成本的具體性質(zhì)來決定是否可以扣除進項稅。在抵扣的情況下,原營業(yè)稅下的個人在結(jié)賬時,只需向酒店提供公司名稱,即可開具營業(yè)稅發(fā)票。但在增值稅下,至少需要提供企業(yè)名稱、納稅人識別號、地址、電話、銀行、賬戶等信息。,符合發(fā)票開具要求,但無需提供書面證明材料。

如果你把清單寫得這么簡單明了,還是一頭霧水,我給你舉幾個例子,多看幾遍,確保熟能生巧。

娛樂津貼/費用

很難見到顧客并招待他們吃飯。這頓飯花了將近一個月的工資!

根據(jù)財稅[2016]36號,餐飲服務適用6%的稅率。購買餐飲服務的進項稅額不得從銷項稅額中扣除,因此所有用于社交的餐飲和娛樂活動都不能扣除,即使是增值稅專用發(fā)票。如果招待客人住宿,發(fā)生的住宿費用屬于個人消費,也不能扣除。

旅行津貼/費用

下個月我要去出差。營改增后報銷會有變化嗎?

根據(jù)財稅[2016]36號文件規(guī)定,購買客運服務的進項稅額不能從銷項稅額中扣除,因此公共交通取得的票據(jù)進項稅額不能扣除。但如果是自己開公司的車出差,就不是購買客運服務了。如果能拿到增值稅專用票,可以扣除汽油、停車費、過路費等。如果是租車旅行,還可以扣除17%的租車稅。別忘了開增值稅專用發(fā)票!

營地改革后,住宿服務適用6%的稅率。如果購買的住宿服務用于員工出差,如果能取得增值稅專用發(fā)票,采用一般計稅方式的公司可以從銷項稅額中扣除。

福利主義

端午節(jié)快到了。給大家買了粽子,還買了特價票。我要扣!

別激動,所有的福利費都扣不了。

會議培訓費

最近公司忙著拓展新業(yè)務,光組織會議就花了一萬塊錢,包括吃飯近千元。

不要擔心,會議費的特別票的稅是可以扣除的。但是標有餐費的部分要挖出來,不能扣。

合同價

最近談過收貨,很快就要簽約了。有什么需要注意的嗎?

增值稅下,簽約時請注明價格是否含稅,同意提供增值稅專用發(fā)票或普通增值稅發(fā)票!

風險警告

營業(yè)稅賬單什么時候用?

年初,我去一個偏僻的地方出差,

那邊的商店還在售票。我還沒報銷怎么辦?

從2016年5月1日起,原地方稅務營業(yè)稅發(fā)票停止使用,試點納稅人已收到地方稅務機關印制的發(fā)票和單位名稱發(fā)票,可使用至2016年6月30日。五一之后,盡量去弄特價票。

注意

為自己、他人、介紹他人、讓他人為自己開具與實際操作不符的發(fā)票,稱為虛開增值稅發(fā)票。虛開增值稅發(fā)票已經(jīng)上升到法律上的刑法層面,一定不能虛開增值稅發(fā)票!

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